1、目的
通过定期进行内部审核,以评价本公司建立的质量管理体系对IS09001:2008标准、产品实现的策划安排以及对公司建立质量管理体系要求的符合性,实施和保持的有效性,寻求改进的机会。
2. 适用范围
适用于本公司内部质量管理体系审核。
3. 职责
3.l总经理:负责批准《年度内部质量审核计划》、提供内部质量审核必备的人力和资源。
3.2管理者代表:zuzhi制订《年度内部质量审核计划》, 监督内部质量审核的实施,批准《内部质量审核报告》。
3.3办公室:负责制订《年度内部质量审核计划》,收集、保管内部质量审核记录资料。
3.4审核组长:负责主持审核工作,报告审核结果,落实纠正措施要求及跟踪。
3.5审核组员:负责执行审核工作,记录审核证据,进行改善措施的zhuizong验证。
3.6各部门/车间:配合审核工作,客观地提供审核证据,确认问题点,落实《纠正/预防措施报告》的要求。
4. 工作程序和要求
4.1编制审核计划
4.1.l内部审核的时间间隔:公司的内部质量管理体系审核原则上每年进行一次。
4.1.2管理者代表应于每年底,zuzhi办公室编制次年度《年度内部质量审核计划》,经总经理批准后发至各部门。
4.1.3不定期内部审核计划
当外部审核或内部审核不理想、或有重要工艺、材料、设备变化、重大质量问题发生时,由管理者代表提出临时审核计划,经总经理批准后发至各被审核部门。
据此开展不定期内部质量体系审核。
4.2审核人员的选择
4.2.l审核员应由受过内部质量审核培训,经考核合格者担任。
4.2.2审核员从事的工作应与被审核部门的利益无关,以保持其du立性和公正性。
4.2.3审核员必须掌握相应的业务知识,熟悉业务工作及其范围。
4.3审核准备
4.3.l管理者代表于内部审核前与审核组成员召开准备会议,任命审核组长,组成审核
组。
4.3.2审核组成员进行适当分工。将《年度内部质量审核计划》,提前3-5天送出,经
被审核部门负责人确认。
4.3.3审核组长和审核员应在实施审核前收集、熟悉有关质量文件和信息,结合上次审
核情况,编制《审核检查表》。《审核检查表》要适当考虑审核的广度和深度,考虑抽样证据的代表性和可靠性。
4.4实施审核
4.4.1审核组长主持召开shou次会议,说明内审的目的、性质、范围、依据、日程安排等。
公司及相关部门主管参加,并在《会议签到表》上签到。
4.4.2审核时,审核组长应依据《审核检查表》目标执行审核,如实记录,并掌握好
进度和审核气氛。
4.4.3一个部门审核结束,《审核检查表》记录内容需经被审核部门主管签名确认。
4.4.4审核结束后,内审组召开碰头会,回顾整个审核情况,做出总体评价,确定《纠
正/预防措施报告》的内容。
4.4.5审核组长召开并主持本次会议,总结内审情况,做出质量管理体系运行情况评价和改进建议,公布《纠正/预防措施报告》内容。公司及部门主管出席、签到。