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上海延言税务师事务所有限公司

普通会员6
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企业等级:普通会员
经营模式:商业服务
所在地区:上海 上海
联系卖家:程经理
手机号码:15002153033
公司官网:www.shzrhsws.com
企业地址:上海市浦东新区金新路58号银桥大厦1116室
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上海延言|服务快捷(多图)-虹口区企业内部控制审计

产品编号:1000000000003889091                    更新时间:2021-10-26
价格: 来电议定
上海延言税务师事务所有限公司

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  • 主营业务:税收筹划,税务鉴证,税务咨询
  • 公司官网:www.shzrhsws.com
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程经理 15002153033

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产品详情





审计师执行程序或控制,作为被审计单位内部控制的组成部分,只能用于控制测试。审计的作用不仅是揭示错误和弊端,企业内部控制审计,维护财经规范,而且是改善管理,增加经济效益,保护***和单位利益。竞争性的市场经济不能缺少必要的市场监督,内部审计和社会审计已经形成了完善的市场监督体系。根据内部审计的模式的确立应将目标***转向管理的审计、效益的审计,将监督融于加强企业的风险管理,为实现企业的经营目标提供增值的服务。


符合性测试的功能是为了确定内部控制制度的设计和执行是否有效而实施的审计程序。管理者还需要专门的内部审计师对其内部控制进行检查和评估,并为管理者的管理提供一定的咨询工作,以确保其业务决策依据的正确性。审计的作用不仅是揭示错误和弊端,维护财经规范,而且是改善管理,增加经济效益,保护***和单位利益。可以说,公司内部审计是对企业内部自我控制体系的检查,旨在将公司的发展拉向正确的道路,对公司的正常经营具有重要意义。


管理者还需要专门的内部审计师对其内部控制进行检查和评估,并为管理者的管理提供一定的咨询工作,以确保其业务决策依据的正确性。在整个经营活动中,销售与收款的循环审计占有重要地位。因此,对该循环的审计是评价受业务循环的影响的各账户的余额、发生额是否真实、完整与合法。内审不仅要涉及的更广泛的部门,而且因为内部审计的工作特点使得被审计单位对内审人员有更强的防范心理。


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