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审计的作用:
促进内控制度建设和完善。通过对内部控制制度审计和评价,可以发现制度本身的完善程度、履行情况及责任归属等问题,可以发现存在的败法乱纪现象和行为,提出处理意见和改进措施。
审计的一般目的是指注册会计师对被审计单位的会计报表进行审计,风险评估审计,并表示审计意见,审计评估收费标准,注册会计师审计意见通常包括:公允性、合法性和一贯性。公允性是注册会计师发表审计意见的首要内容。合法性是指注册会计师应当评价,被审计单位会计报表的编报及其财务会计处理,是否遵循了会计准则及***其他有关财务会计***的规定。一贯性是指注册会计师应当评价被审计单位处理方法是否符合一贯性原则的要求。
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在工程项目实施的全过程中,审核员应对整个过程进行跟踪和审核。首先是项目实施前的招标、合同签订、材料采购和数据变更过程。审核员要提前介入了解情况。第二,审计验资评估,在施工过程中,审核员应经常深入现场进行调查,江汉审计评估,对施工的所有工序进行详细记录等。,并在必要时拍照***,掌握项目的原始情况。第三,审核员应参与验收,加强竣工验收的监督。
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