






审计汇报是注册会计师依据单独审计规则的规定,在执行了的审计程序流程后开具的,用以对被审计企业本年度会计报表发布审计建议的书面形式文档。审计汇报一般包含文章标题、收货人、范畴段、建议段,审计报告多少钱,签名、会计公司详细地址和汇报日期等基本上內容。注册会计师依据审计結果和被审计企业对相关难题的解决状况,产生差异的审计建议,出示四种基本上种类审计建议的审计报:(1)保留意见的审计汇报。保留意见就是指注册会计师对会计报表的体现有一定的保存的审计建议。注册会计师历经审计后,潍坊审计报告,觉得被审计企业会计报表的体现其整体而言是合理的,但还存有着以下状况之一时,审计报告价格,应出示保留意见的审计汇报:某些关键会计事宜的解决或某些关键会计报表新项目的定编不符《企业会计准则》和国内别的相关会计政策***的要求,并且被审计企业回绝开展调节;因审讨范畴遭受部分限定,没法依照单独审计规则的规定得到需有的审计直接证据:某些财务会计解决办法的使用不符一贯性标准。
公司财务报表审计需要提供的资料1. 营业执照、高新技术企业证书;
2. ***许可证;
3. 公司章程、验资报告;
4. 审计年度财务报表,账册及记账凭证;
5. 现金盘点表,各行***存款对账单及未达账项调节表;
6. 存货盘点表;
7. 固定资产清单及盘点表(房屋、土地、无形资产产权证明、车辆;)
8. 固定资产折旧明细表、无形资产摊销明细表、长期待摊费用摊销明细表
9. 房屋租赁合同;
10. 长、短期合同复印件;
11. 长、短期***合同、协议复印件,***收益明细表、股东出资证明或验资报告;
12. ***申报表、享受税收优惠政策和文件;
13. 利润分配的有关文件;股东会决议;
14. 以前年度审计报告、评估报告;
15. 大额收入、成本、费用合同。
16. 如有关联方,提供关联方名单


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