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南京倍晟企业管理咨询有限公司

银品会员7
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企业等级:银品会员
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所在地区:江苏 南京
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企业概况

南京倍晟企业管理咨询公司原成立于2009年4月28日,后因股东改制原因于2018年2月23日原公司更名为南京倍晟企业管理咨询有限公司。南京倍晟企业管理咨询有限公司是一家从事企业经营管理辅导、建筑资质办理、质量体系、产品认证咨询和管理培训的省内知名机构.在生产许可证、食品行业在职人员培训、建筑资质办理......

南通TS16949认证,TS16949体系认证机构

产品编号:253884694                    更新时间:2018-12-06
价格: ¥1000.00

南京倍晟企业管理咨询有限公司

  • 主营业务:3C认证,特种设备设施许可证代办,医疗器械经营许可证代办,S...
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产品详情

南通倍晟面向江苏,安徽,合肥,芜湖,马鞍山,南京,上海,徐州,无锡,苏州,南通,连云港,盐城,镇江,淮安,泰州提供TS16949,TS16949认证,TS16949质量管理体系认证,TS16949质量认证,TS16949体系认证,TS16949认证机构,TS16949认证咨询,TS16949认证流程,TS1694标准等服务。

 

管理评审程序

1、目的

对质量管理体系进行评审, 确保其持续的适应性、 充分性和有效性, 并与公司战略方向一致。

 

2、适用范围

    包括管理评审的输入,输出,计划和报告等相关内容。

 

3、属于和定义

3.1 评审:对客体实现所规定目标的适应性、充分性或有效性的确定,示例:管理评审、设计和开发评审、顾客要求和评审、纠正措施评审和同行评审,评审也可包括确定效率。

 

4、职责和权限

    4.1 总经理负责主持管理评审活动,审批管理评审报告。

    4.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况,提出改进的建议,编写相应的质量管理评审报告。

    4.3 质量部负责管理评审计划的编写和***工作,收集并提供管理评审所需的资料,并负责管理评审决议事项及对应措施实施后的跟踪验证工作。

    4.4 各部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料,并负责管理评审决议事项及对应措施的实施工作

 

5、作业程序

    5.1 管理评审的计划

        5.1.1 年度《管理评审计划》

        5.1.1.1 一般情况下,管理评审每年进行一次,于12 月份对该年度的质量管理体系运行情况进行评审。

        5.1.1.2 体系部于每年10 月份编制年度管理评审计划,经管理者代表审核后,提交总经理批准。

        5.1.1.3 年度管理评审计划的内容应包括:

            a)评审目的;

            b)评审时间 

            c)评审***;

            d)评审内容及各部门需要提交的资料。

         

        5.1.2 适时《管理评审计划》 :

        5.1.2.1 在下列情况下,由总经理提出,适时制定计划,适时进行相应的管理评审。

            a)当公司的***机构、产品结构、资源发生重大改变与调整时;b)当公司发生重大质量事故或相关方连续投诉时;c)当***、***、标准及其他要求发生变更时;

            d)当总经理认为有必要时,例如其他***环境内外部因素的重大变化;

        5.1.2.2 体系部编制适时管理评审计划,但评审内容一般针对

        5.1.2.3 适时管理评审可以结合公司的其他业务活动一起进行

        5.1.2.1 中某一具体事项。(如战略策划、 年会、经营会议等)。

    

    5.2 管理评审的内容

        5.2.1 管理评审的输入一般包括以下内容:

            a)之前管理评审的决议事项和应对措施的执行情况;

            b)可能影响质量管理体系的内外部因素的变化(如公司的***机构、产品结构资源发生重 大改变与调整;相关******、标准及其其他要求发生的变更) ;

            c)下列有关质量管理体系绩效、有效性及其趋势的信息:

                * 顾客投诉的处理,顾客满意度测量结果及有关相关方反馈的重要信息;

                * 质量目标,绩效指标,管理方案的实施情况;

                * 过程绩效的达成情况,产品和服务的质量现状和趋势;

                * 不合格(质量事故)的处理,及其纠正措施的实施情况;

                * 质量管理体系其他方面的监视和测量结果;

                * 质量管理体系审核结果(包括内部审核、顾客和认证机构的审核情况报告) ;

                * 外部供方绩效(包括年度考核评估的结果) ;

            d)人员,基础设施,运行环境监视和测量资源,知识等资源的充分性;

            e)对应风险和机遇所采取措施的实施情况及其有效性;

            f )改进的机会和建议。

        5.2.2 管理评审的输出要反应出对以上输入进行讨论、分析和评价的结果:

            a)明确改进的机会和机遇;

            b)确定质量管理体系需要的变更,包括:

                * 质量管理体系的过程及相应文件是否有修正需要:

                * 质量方针是否贯彻、目标是否正在实现,是否需要更新;

                * 是否需要进行相关过程、产品审核或改进;

            c)确定管理管理体系的各项活动,需要增加或调整的资源;

            d)对体系的持续适宜性(是否仍适用) 、充分性(是否仍足够) 、和有效性(是否达成策划的结果)的评价;

            e)对上述评价结果采取的对应措施及跟踪验证的安排。

        

    5.3 管理评审的准备

        5.3.1 体系部于每年 10 月底,将总经理批准后的评审计划分别发至各个部门,由部门负责人准备并提供与本部门工作有关的评审所需资料。

        5.3.2 体系部于 11 月底将各部门准备的资料分别进行收集、整理,并根据收集的资料制定评审的具体内容。经管理者代表批准后,将评审会议的时间、地点、参加人员、评审内容以《管理评审通知单》的形式发给参加评审的人员。

 

    5.4 评审 

        5.4.1 评审会议 

            5.4.1.1 总经理主持评审会议,各部门负责人和有关人员参加。 

            5.4.1.2 参加评审会议的人员对《管理评审通知单》的评审内容进行逐项评审。 

        5.4.2 评审结论 

            5.4.2.1 总经理对所涉及评审内容作出结论(包括进一步调查、验证等) 

            5.4.2.2 总经理对评审后改进活动提出明确要求(包括管理体系、资源、方针、目标是否需 

    

    
5.5 管理评审报告 

    5.5.1 体系部对管理评审的内容进行总结,编写《管理评审报告》 ,经管理者代表审核后,提交总经理批准,并发放相应部门。

     5.5.2 管理评审报告的内容包括

        a)评审目的;

        b)评审时间;

        c)参加评审人员;

        d)评审的内容及结论;

        e) 采取的对应措施和跟踪验证的安排。

    

    5.6 改进措施的实施和验证体系部根据会议评审结果填写“改进措施处理单”中的相关栏目,定出责任单位, 由责任单位填写相应措施并实施,体系部也可制定书面的改进计划,经管理者代表审核, 总经理批准后, 发给相关部门予以执行。 体系部负责对上述措施实施情况进行跟踪和验证。

    

    5.7 评审记录

    管理评审活动有关的成文信息,由体系部负责保存,作为管理评审结果的证据。

    

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