审计内容
采购业务内部控制审计内容,因审计主体、审计要求及其审计方式的不同而不同。采用传统的***审计方式,采购业务内部控制审计是审查和评价采购业务内部控制设计和运行有效性等两个方面,范围包括购买、付款等采购业务。采用以风险为导向审计方式的,审计人员应以采购业务风险为导向,审计已经设计完成的采购业务内部控制及其相关的管理制度是否有效执行,是否有效控制了采购业务风险;已经设计有效的采购业务各控制点的控制措施是否有效实施,是否有效防止了各控制环节的风险;是否根据业务、环境等的变化持续改进采购业务内部控制等。
根据我国审计***的要求,被审计单位应当坚决执行审计决定,如将非所得及罚款按期缴入审计***的专门账户。对被审计单位和协助执行单位未按规定期限和要求执行审计决定的,应当采取措施责令其执行;对拒不执行审计决定的,申请强制执行,并可依法追究其责任。由此可见,我国***审计***的审计决定具有***效力,可以强制执行,这也充分地显示了我国审计的***性。
财务类:审计、税务***、企业汇算清缴、代理记账、出口退税申报、整理旧账、财务顾问等;
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