1.目的
为了保证物料正确地办理出、入库手续,以满足生产的需要,***定本流程。
2.适用范围
本文件适用于泉港鞋底原材料仓库,原料申购及所有材料的出、入库业务管理。
3.职责
3.1 原材料仓负责具体物料的出、入库业务管理,包括物料的齐套协调***、物料的发放、系统帐目的出、入库核定;
3.2 生产车间负责配套限额领料单的制作,领料作业的实施;
3.3采购部负责物料的跟踪与齐套上线;
3.4品质管理部负责来料检验作业的进行。
4.工作内容
4.1 原材料申购作业内容:
4.1.1鞋底原材料仓库根据各种原材料库存储量制作《原材料采购单》,后将《原材料采购单》下单到采购部进行采购作业;
4.1.2采购部根据业务订单量审核并确认《采购订单》,下单至供应商;
4.1.3供应商根据《采购订单》的品类规格、数量、交货日期送货至鞋底原材料仓
4.2 原材料入库作业内容:
4.2.1到货时,仓库仓管员和车间物料员要根据《原材料采购单》确认物料标识内容与实物是否正确,仓管员核对交货数量与时间是否符合交期的安排,并注意有疑问及时联络采购部进行协调解决;
4.2.2收料时,仓管员与车间物料员根据《原材料入库检测报表》的内容填写各项目测检测指标,符合标准的安排入库,并做好入库手工账;明显不符合检测标准的拒收退回。
4.2.3仓库管理员或车间物料员确认所送货物包装是否可起到防护产品的作用,对不符合要
求的包装,须要求供应商进行整改或安排退货;